Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7618 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTROLE UNIVERSAL SPLIT
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL, CONTROLE PARA AR |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2024 |
CONTROLE UNIVERSAL SPLIT
Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL, CONTROLE PARA AR |
120,00 |
|
|
30/10/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
120,00 |
|
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.