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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 780 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVE CANHAO 9MM 16,60 16,60
1.00 CHAVE CANHAO 8MM 25,30 25,30
1.00 CHAVE CANHAO 10MM 31,10 31,10
1.00 CHAVE CANHAO 13 32,20 32,20
2.00 CHAVE COMBINADA 11MM 15,10 30,20
2.00 CHAVE COMBINADA 13MM Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA 16,70 33,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 CHAVE CANHAO 9MM CHAVE CANHAO 8MM CHAVE CANHAO 10MM CHAVE CANHAO 13 CHAVE COMBINADA 11MM CHAVE COMBINADA 13MM Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA 168,80
08/02/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 168,80
18/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 780/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 168,80
TOTAL 168,80 168,80 168,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.