Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ENFACE - COMERCIODE APARELHOS AUTIVOS E SERVIçOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7976 |
Data de lançamento: |
25/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: ENCONTRO DE PAIS E MONITORAS DE CRIANÇAS COM TEA (AUTISMO) |
1.100,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: ENCONTRO DE PAIS E MONITORAS DE CRIANÇAS COM TEA (AUTISMO) |
1.100,00 |
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TOTAL |
1.100,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.