Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GERICO LORIMAR WOTTRICH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7991 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Especial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CLIMMTIZADORES CMAEE BEM ME QUER |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CLIMMTIZADORES CMAEE BEM ME QUER |
200,00 |
|
|
TOTAL |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.