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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 803 Data de lançamento: 05/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X300MM - NYLON 4,8X300MM 0,25 1,00
2.00 ADESIVO ULTRA GREY(PERMANENTE) - ULTRA GREY(PERMANENTE) 55,00 110,00
1.00 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR MAN PSL 908 - MOTOR MAN PSL 908 106,20 106,20
1.00 ADESIVO SILICONE PARABRISA 310 - SILICONE PARABRISA 310 45,00 45,00
1.00 DESENCRAVANTE 62,00 62,00
2.00 ADESIVO JUNTA M DIESEL 3 M - JUNTA M DIESEL 3 M 13,60 27,20
1.00 ELEMENTO DE FILTRO DE AR Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 34 230,00 230,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2024 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8X300MM - NYLON 4,8X300MM ADESIVO ULTRA GREY(PERMANENTE) - ULTRA GREY(PERMANENTE) FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR MAN PSL 908 - MOTOR MAN PSL 908 ADESIVO SILICONE PARABRISA 310 - SILICONE PARABRISA 310 DESENCRAVANTE ADESIVO JUNTA M DIESEL 3 M - JUNTA M DIESEL 3 M ELEMENTO DE FILTRO DE AR Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 34 581,40
21/02/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 581,40
22/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 803/2024 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 574,42
22/02/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 803/2024 6,98
TOTAL 581,40 581,40 581,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 22/02/2024 6,98 974/2024 Lançada
TOTAL   6,98