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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 815 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 495,00 990,00
4.00 BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR TRASEIRA - TRASEIRA 50,00 200,00
4.00 BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR CENTRAL - CENTRAL 40,00 160,00
4.00 BUCHA MOLA TRASEIRA - MOLA TRASEIRA 85,00 340,00
4.00 Bucha ponta estabilizador dianteira/bileta - dianteira/bileta 25,00 100,00
2.00 CRUZETA 165,00 330,00
1.00 ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS - LUBRIFICANTE CUMMINS 205,00 205,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL RC 828 - RC 828 370,00 370,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR AGUA - SEPARADOR AGUA 250,00 250,00
1.00 FILTRO DE AR PRINCIPAL ORIGINAL - PRINCIPAL ORIGINAL 205,00 205,00
1.00 FILTRO DE AR SEGUNDARIO ORIGINAL - SEGUNDARIO ORIGINAL 145,00 145,00
1.00 FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA - DIREÇÃO HIDRAULICA 35,00 35,00
1.00 Filtro Secador AR APU-AVULSO - AR APU-AVULSO 315,00 315,00
2.00 LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA - DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA 335,00 670,00
4.00 MOLA DE RETORNO 325HD - DE RETORNO 325HD 60,00 240,00
8.00 MOLA DE SUSTENTAÇÃO 325 - DE SUSTENTAÇÃO 325 65,00 520,00
125.00 REBITES FERRO - FERRO 0,60 75,00
1.00 RETENTOR.. EIXO SAIDA DIANTEIRA TRASEIRA - EIXO SAIDA DIANTEIRA TRASEIRA 215,00 215,00
2.00 RETENTOR TRASEIRO - TRASEIRO 210,00 420,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN. 245,00 245,00
1.00 ROLAMENTO PRISE VOLANTE EIXO PILOTO - PRISE VOLANTE EIXO PILOTO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO ONIBUS 109 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR TRASEIRA - TRASEIRA BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR CENTRAL - CENTRAL BUCHA MOLA TRASEIRA - MOLA TRASEIRA Bucha ponta estabilizador dianteira/bileta - dianteira/bileta CRUZETA ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS - LUBRIFICANTE CUMMINS FILTRO COMBUSTIVEL RC 828 - RC 828 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR AGUA - SEPARADOR AGUA FILTRO DE AR PRINCIPAL ORIGINAL - PRINCIPAL ORIGINAL FILTRO DE AR SEGUNDARIO ORIGINAL - SEGUNDARIO ORIGINAL FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA - DIREÇÃO HIDRAULICA Filtro Secador AR APU-AVULSO - AR APU-AVULSO LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA - DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA MOLA DE RETORNO 325HD - DE RETORNO 325HD MOLA DE SUSTENTAÇÃO 325 - DE SUSTENTAÇÃO 325 REBITES FERRO - FERRO RETENTOR.. EIXO SAIDA DIANTEIRA TRASEIRA - EIXO SAIDA DIANTEIRA TRASEIRA RETENTOR TRASEIRO - TRASEIRO ROLAMENTO CARDAN. ROLAMENTO PRISE VOLANTE EIXO PILOTO - PRISE VOLANTE EIXO PILOTO Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO ONIBUS 109 6.180,00
08/02/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 6.180,00
09/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 815/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 Elithe Comercio de Veiculos Ltda - 25854 6.105,84
09/02/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 815/2024 74,16
TOTAL 6.180,00 6.180,00 6.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 09/02/2024 74,16 763/2024 Lançada
TOTAL   74,16