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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 840 Data de lançamento: 07/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 CAIBRO 5X5 3,66 40,26
1.00 TÁBUA EUCALIPTO - EUCALIPTO 671,56 671,56
5.00 MATAJUNTA 102,38 511,90
1.00 PREGO 13X15 15,25 15,25
1.00 PREGO 18X30 18,25 18,25
1.00 Registro 9,95 9,95
1.00 COLA CANO 8,59 8,59
500.00 TIJOLO FURADO Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO 0,96 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2024 CAIBRO 5X5 TÁBUA EUCALIPTO - EUCALIPTO MATAJUNTA PREGO 13X15 PREGO 18X30 Registro COLA CANO TIJOLO FURADO Finalidade: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO 1.755,76
09/02/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO 1.755,75
09/02/2024 ARREDONDAMENTO DO SISTEMA -0,01
14/03/2024 Pagamento de Empenho 840/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.755,75
TOTAL 1.755,75 1.755,75 1.755,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.