Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.88 |
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) |
317,30 |
913,82 |
1465.00 |
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 |
91,57 |
134.150,05 |
2980.00 |
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 |
101,59 |
302.738,20 |
110.00 |
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA |
154,47 |
16.991,70 |
1205.00 |
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) |
40,86 |
49.236,30 |
1.50 |
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |
656,87 |
985,31 |
80.00 |
EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRA DA 2ª ETAPA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL TRÊS DE MAIO |
128,87 |
10.309,60 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2024 |
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR VERMELHA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Finalidade: EXECUÇÃO DE OBRA DA 2ª ETAPA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL TRÊS DE MAIO |
515.324,98 |
|
|
19/12/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
|
34.758,82 |
|
23/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8494/2024
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
|
|
31.960,75 |
23/12/2024 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
1.338,21 |
23/12/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
417,10 |
23/12/2024 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
1.042,76 |
03/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
|
81.352,51 |
|
06/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
|
36.995,16 |
|
06/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
|
44.357,35 |
|
06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8494/2024
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
|
|
34.017,06 |
06/02/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
1.424,31 |
06/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
443,94 |
06/02/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
1.109,85 |
06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8494/2024
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
|
|
40.786,60 |
06/02/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
1.707,75 |
06/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
532,28 |
06/02/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
1.330,72 |
06/02/2025 |
liquidação indevida |
|
-81.352,51 |
|
27/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
188.170,32 |
|
06/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8494/2024
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
|
|
173.022,62 |
06/03/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
7.244,55 |
06/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
2.258,04 |
06/03/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
5.645,11 |
11/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/164; |
|
151.170,52 |
|
17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8494/2024
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
|
|
139.001,30 |
17/04/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
5.820,06 |
17/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
1.814,04 |
17/04/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
4.535,12 |
09/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/166; |
|
53.732,70 |
|
11/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8494/2024
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
|
|
49.407,23 |
11/07/2025 |
Cfe. INSS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
2.068,70 |
11/07/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
644,79 |
11/07/2025 |
Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8494/2024 |
|
|
1.611,98 |
TOTAL |
515.324,98 |
509.184,87 |
509.184,87 |
SALDO A PAGAR |
6.140,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE |
23/12/2024 |
1.338,21 |
10891/2024 |
Lançada |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
23/12/2024 |
417,10 |
10891/2024 |
Lançada |
ISS - Prestação de Serviços - LIVRE |
23/12/2024 |
1.042,76 |
10891/2024 |
Lançada |
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/02/2025 |
1.424,31 |
551/2025 |
Lançada |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/02/2025 |
443,94 |
551/2025 |
Lançada |
ISS - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/02/2025 |
1.109,85 |
551/2025 |
Lançada |
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/02/2025 |
1.707,75 |
553/2025 |
Lançada |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/02/2025 |
532,28 |
553/2025 |
Lançada |
ISS - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/02/2025 |
1.330,72 |
553/2025 |
Lançada |
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/03/2025 |
7.244,55 |
1536/2025 |
Lançada |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/03/2025 |
2.258,04 |
1536/2025 |
Lançada |
ISS - Prestação de Serviços - LIVRE |
06/03/2025 |
5.645,11 |
1536/2025 |
Lançada |
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE |
17/04/2025 |
5.820,06 |
3095/2025 |
Lançada |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
17/04/2025 |
1.814,04 |
3095/2025 |
Lançada |
ISS - Prestação de Serviços - LIVRE |
17/04/2025 |
4.535,12 |
3095/2025 |
Lançada |
INSS - Prestação de Serviços - LIVRE |
11/07/2025 |
2.068,70 |
5691/2025 |
Lançada |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
11/07/2025 |
644,79 |
5691/2025 |
Lançada |
ISS - Prestação de Serviços - LIVRE |
11/07/2025 |
1.611,98 |
5691/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
40.989,31 |
|
|