Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9730 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
245.50 |
Gasolina Comum
Finalidade: gasolina para o jeep 168 e para o Mobi novo para a demanda do bolsa familia e do cras- feas |
6,79 |
1.666,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2024 |
Gasolina Comum
Finalidade: gasolina para o jeep 168 e para o Mobi novo para a demanda do bolsa familia e do cras- feas |
1.666,95 |
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20/12/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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1.666,95 |
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26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9730/2024
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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1.662,95 |
26/12/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9730/2024 |
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4,00 |
TOTAL |
1.666,95 |
1.666,95 |
1.666,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
26/12/2024 |
4,00 |
11140/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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4,00 |
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