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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10084 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CHAVE COMBINADA 18 MM 18,10 36,20
1.00 BROCA AÇO 8 MM 16,75 16,75
5.00 DISCO CORTE 4.1/2 2,50 12,50
1.00 BROCA AÇO 7 MM 14,00 14,00
1.00 BROCA ACO 6 MM 9,00 9,00
1.00 disco flape 4.1/2 grana 120 8,00 8,00
2.00 disco flape 4.1/2 grana 60 Finalidade: FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA 6,65 13,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 CHAVE COMBINADA 18 MM BROCA AÇO 8 MM DISCO CORTE 4.1/2 BROCA AÇO 7 MM BROCA ACO 6 MM disco flape 4.1/2 grana 120 disco flape 4.1/2 grana 60 Finalidade: FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA 109,75
TOTAL 109,75 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 109,75