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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10110 Data de lançamento: 03/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA RED SOLD 50X40 9,75 19,50
2.00 BUCHA RED SOLD 60X50MM 13,00 26,00
2.00 LUVA SOLDAVÉL 60MM 27,00 54,00
2.00 BUCHA RED SOLD 40X32 4,50 9,00
2.00 BUCHA RED SOLD 32X25MM Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA FAZENDA COLORADO 3,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2025 BUCHA RED SOLD 50X40 BUCHA RED SOLD 60X50MM LUVA SOLDAVÉL 60MM BUCHA RED SOLD 40X32 BUCHA RED SOLD 32X25MM Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE AGUA FAZENDA COLORADO 114,50
TOTAL 114,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 114,50