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Última atualização realizada em 19/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10115 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1152.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE CURSAM ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) – CAMPUS IBIRUBÁ/RS. Finalidade: TRANSPORTE ESTUDANTE PARA O CAMPUS IFRS-IBIRUBÁ. 7,48 8.616,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS QUE CURSAM ENSINO MÉDIO INTEGRADO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) – CAMPUS IBIRUBÁ/RS. Finalidade: TRANSPORTE ESTUDANTE PARA O CAMPUS IFRS-IBIRUBÁ. 8.616,96
11/12/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/221; REF. EMPENHO 10115/2025 21890 - Fv Turismo Ltda 8.616,96
12/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10115/2025 Fv Turismo Ltda - 21890 8.410,15
12/12/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10115/2025 206,81
TOTAL 8.616,96 8.616,96 8.616,96
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 12/12/2025 206,81 10996/2025 Lançada
TOTAL   206,81