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Última atualização realizada em 06/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10140 Data de lançamento: 04/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 COXIM TRASEIRO 39,33 157,32
2.00 PARAFUSO LENTICULAR 63,09 126,18
2.00 FECHADURA CABINE 202,88 405,76
2.00 BATENTE FEIXE MOLA - BATENTE FEIXE MOLA 85,25 170,50
2.00 AMORTECEDOR CABINE 205,03 410,06
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 15 564,64 1.129,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2025 COXIM TRASEIRO PARAFUSO LENTICULAR FECHADURA CABINE BATENTE FEIXE MOLA - BATENTE FEIXE MOLA AMORTECEDOR CABINE AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 15 2.399,10
TOTAL 2.399,10 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.399,10