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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10178 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BROCA 6MM 12,20 12,20
5.00 DISCO CORTE 5,20 26,00
5.00 DISCO CORTE 8,80 44,00
1.00 ENXADÃO 71,30 71,30
1.00 FACÃO 12P 34,95 34,95
2.00 SERRA MANUAL 14,90 29,80
1.00 FACÃO 16P 43,60 43,60
1.00 Alicate 53,40 53,40
1.00 CHAVE COMBINADA 15mm 51,20 51,20
1.00 CHAVE COMBINADA 16MM 53,80 53,80
1.00 CHAVE COMBINADA 17MM 59,20 59,20
1.00 CHAVE COMBINADA 19MM 25,80 25,80
1.00 Trena fita aço 8MT Finalidade: FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 65,30 65,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 BROCA 6MM DISCO CORTE DISCO CORTE ENXADÃO FACÃO 12P SERRA MANUAL FACÃO 16P Alicate CHAVE COMBINADA 15mm CHAVE COMBINADA 16MM CHAVE COMBINADA 17MM CHAVE COMBINADA 19MM Trena fita aço 8MT Finalidade: FERRAMENTAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA 570,55
TOTAL 570,55 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 570,55