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Última atualização realizada em 07/01/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10183 Data de lançamento: 05/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE AR 45,00 45,00
1.00 ACELERADOR CORTA GRAMA 130,00 130,00
1.00 LAMINA 130,00 130,00
1.00 CILINDRO COMPLETO SOPRADOR 380,00 380,00
1.00 CARBURADOR 190,00 190,00
2.00 FILTRO DE AR Finalidade: MANUTENÇÃO SOPRADOR DE GRAMA E SOPRADOR 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2025 FILTRO DE AR ACELERADOR CORTA GRAMA LAMINA CILINDRO COMPLETO SOPRADOR CARBURADOR FILTRO DE AR Finalidade: MANUTENÇÃO SOPRADOR DE GRAMA E SOPRADOR 945,00
17/12/2025 Conforme DANFE Nº 001/186; REF. EMPENHO 10183/2025 29439 - Hellano Kern Belle Ltda 945,00
18/12/2025 Pagamento de Empenho 10183/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 945,00
TOTAL 945,00 945,00 945,00
SALDO A PAGAR 0,00