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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1021 Data de lançamento: 11/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Alicate uso geral 118,90 118,90
1.00 CHAVE COMBINADA 11MM CATRACA 37,90 37,90
1.00 ESTILHETE GRANDE 15,50 15,50
1.00 JOGO CHAVES 2X8MM Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA 53,50 53,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2025 Alicate uso geral CHAVE COMBINADA 11MM CATRACA ESTILHETE GRANDE JOGO CHAVES 2X8MM Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA 225,80
28/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/973; 225,80
13/03/2025 Pagamento de Empenho 1021/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 225,80
TOTAL 225,80 225,80 225,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.