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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10264 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Caixa de papelão 16,95 84,75
1.00 PRANCHETA ACRÍLICA - Papel celofane 13,45 13,45
5.00 FITA LAÇO 0,50 2,50
4.00 Postit 18,95 75,80
7.00 BASTÃO COLA QUENTE GROSSO,11mm 2,00 14,00
1.00 PISTOLA COLA QUENTE GROSSA 39,90 39,90
3.00 PAPEL EVA 7,95 23,85
4.00 PAPEL CONTACT Finalidade: Materiais de expediente para o centro administrativo. 8,30 33,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 Caixa de papelão PRANCHETA ACRÍLICA - Papel celofane FITA LAÇO Postit BASTÃO COLA QUENTE GROSSO,11mm PISTOLA COLA QUENTE GROSSA PAPEL EVA PAPEL CONTACT Finalidade: Materiais de expediente para o centro administrativo. 287,45
TOTAL 287,45 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 287,45