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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10279 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINCEL 18,00 18,00
2.00 TINTA NOVA COR PISO CINZA CHUMBO 125,00 250,00
5.00 Lixa para massa 1,00 5,00
1.00 Verniz maritimo natural 45,00 45,00
1.00 ROLO DE LÃ Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO 73,00 73,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 PINCEL TINTA NOVA COR PISO CINZA CHUMBO Lixa para massa Verniz maritimo natural ROLO DE LÃ Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO 391,00
TOTAL 391,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 391,00