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Última atualização realizada em 10/01/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 10282 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ALCA DE ACO 10 MM 2,65 5,29
33.00 Cabo MULTIFLEX 4,03 133,09
1.00 CONECTOR PERFURANTE Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CRAS- PBFI 12,40 12,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 ALCA DE ACO 10 MM Cabo MULTIFLEX CONECTOR PERFURANTE Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO CRAS- PBFI 150,78
16/12/2025 Conforme DANFE Nº 001/014654; REF. EMPENHO 10282/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 150,78
17/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10282/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 148,97
17/12/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10282/2025 1,81
TOTAL 150,78 150,78 150,78
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 17/12/2025 1,81 11431/2025 Lançada
TOTAL   1,81