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Última atualização realizada em 06/01/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 10289 Data de lançamento: 09/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
112.00 CABO PP 1KV 2X6MM Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO PARA EXPOFORT 20,87 2.337,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2025 CABO PP 1KV 2X6MM Finalidade: MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO PARA EXPOFORT 2.337,44
18/12/2025 Conforme DANFE Nº 001/014673; REF. EMPENHO 10289/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 2.337,44
19/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10289/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 2.309,39
19/12/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10289/2025 28,05
TOTAL 2.337,44 2.337,44 2.337,44
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 19/12/2025 28,05 11683/2025 Lançada
TOTAL   28,05