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Última atualização realizada em 09/01/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 10517 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CANO SD 60MM 26,98 161,90
1.00 COLA CANO 21,12 21,12
2.00 JOELHO 60º SOLDÁVEL 28,75 57,51
3.00 LUVA SD 60MM Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA 20,49 61,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 CANO SD 60MM COLA CANO JOELHO 60º SOLDÁVEL LUVA SD 60MM Finalidade: MANUTENÇÃO REDE DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA 302,00
18/12/2025 Conforme DANFE Nº 001/014676; REF. EMPENHO 10517/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 302,00
19/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10517/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 298,38
19/12/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10517/2025 3,62
TOTAL 302,00 302,00 302,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 19/12/2025 3,62 11677/2025 Lançada
TOTAL   3,62