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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JARISTON DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10534 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Fonte 12V 50,00 250,00
3.00 CABO CAT 5e 200,00 600,00
10.00 Caixa de passagem 1,00 10,00
5.00 BALUN PASSIVO COM TRANSMISSÃO DE VIDEO - BALUN PASSIVO COM TRANSMISSÃO DE VIDEO 40,00 200,00
5.00 CONECTOR p4 Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS 10,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 Fonte 12V CABO CAT 5e Caixa de passagem BALUN PASSIVO COM TRANSMISSÃO DE VIDEO - BALUN PASSIVO COM TRANSMISSÃO DE VIDEO CONECTOR p4 Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS 1.110,00
TOTAL 1.110,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.110,00