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Última atualização realizada em 15/01/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 10538 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MESA KAPPESBERG 1.203,16 1.203,16
11.00 CADEIRA COURINO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MESA PARA REUNIÕES E CADEIRAS PARA O CRAS- IGD PBF 390,00 4.290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 MESA KAPPESBERG CADEIRA COURINO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MESA PARA REUNIÕES E CADEIRAS PARA O CRAS- IGD PBF 5.493,16
18/12/2025 Conforme DANFE Nº 001/014672; REF. EMPENHO 10538/2025 10006 - LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 5.493,16
22/12/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10538/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 5.427,24
22/12/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10538/2025 65,92
TOTAL 5.493,16 5.493,16 5.493,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 22/12/2025 65,92 11797/2025 Lançada
TOTAL   65,92