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Última atualização realizada em 17/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10558 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CALCULADORA 33,95 33,95
4.00 PINCEL P/ QUADRO BRANCO 18,95 75,80
1.00 GRAMPEADOR 34,95 34,95
50.00 folha FOTO 0,65 32,50
45.00 ENVELOPE 0,55 24,75
5.00 COLA PANO 7,95 39,75
10.00 COLA ARTESÃ LIQUIDA 60 ML 3,95 39,50
1.00 PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS 25,00 25,00
2.00 CANETINHA Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDDAES DO CRAS- PBFI 11,30 22,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 CALCULADORA PINCEL P/ QUADRO BRANCO GRAMPEADOR folha FOTO ENVELOPE COLA PANO COLA ARTESÃ LIQUIDA 60 ML PAPEL VERGE COM 50 FOLHAS CANETINHA Finalidade: MATERIAL PARA AS ATIVIDDAES DO CRAS- PBFI 328,80
16/12/2025 Conforme DANFE Nº 890/64245239; REF. EMPENHO 10558/2025 897 - Neila Martinelli Dalla Nora 328,80
TOTAL 328,80 328,80 0,00
SALDO A PAGAR 328,80