Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e rescisão 12.2025 |
52.690,05 |
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| 19/12/2025 |
RECISÕES E FÉRIAS 18/12 |
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52.690,05 |
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| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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128,53 |
| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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695,96 |
| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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1.386,70 |
| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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3.480,05 |
| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: EDUCAÇÃO ESPECIAL - 70% FUNDEB |
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3.717,13 |
| 23/12/2025 |
Pagamento de Empenho 10635/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43.281,68 |
| TOTAL |
52.690,05 |
52.690,05 |
52.690,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |