Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM férias e rescisão 12.2025 |
181.198,08 |
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| 19/12/2025 |
RECISÕES E FÉRIAS 18/12 |
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181.198,08 |
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| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
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458,85 |
| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
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1.187,14 |
| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
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4.262,74 |
| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
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|
13.610,28 |
| 19/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
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14.026,33 |
| 23/12/2025 |
Pagamento de Empenho 10648/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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147.652,74 |
| TOTAL |
181.198,08 |
181.198,08 |
181.198,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |