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Última atualização realizada em 24/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10777 Data de lançamento: 22/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 12.2025 0,00 16.243,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM folha 12.2025 16.243,06
22/12/2025 DEZEMBRO E RECISÕES 16.243,06
22/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS FÉRIAS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios 16,77
22/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial - Gilmar Medeiros, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios 1.351,16
TOTAL 16.243,06 16.243,06 1.367,93
SALDO A PAGAR 14.875,13

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 22/12/2025 16,77 Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LIVRE 22/12/2025 1.351,16 Lançada
TOTAL   1.367,93