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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 1101 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO
Conta de Despesa: 4490.51.99.02.00.00 - OBRAS EM PRAÇAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 BALDE DE ATERRAMENTO PVC 21,39 256,68
24.00 CONECTOR EMENDA 4,42 106,08
6.00 LUMINARIA URBANA 140,74 844,44
8.00 RELE FOTOELETRICO 64,60 516,80
2.00 CONECTOR EMENDA 4MM 8,86 17,72
6.40 Cabo PP 2x2,5mm Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO 9,81 62,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 BALDE DE ATERRAMENTO PVC CONECTOR EMENDA LUMINARIA URBANA RELE FOTOELETRICO CONECTOR EMENDA 4MM Cabo PP 2x2,5mm Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO 1.804,50
18/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU 1.804,50
20/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 1.782,85
20/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1101/2025 21,65
TOTAL 1.804,50 1.804,50 1.804,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 20/02/2025 21,65 1017/2025 Lançada
TOTAL   21,65