Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1101 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.02.00.00 - OBRAS EM PRAÇAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
BALDE DE ATERRAMENTO PVC |
21,39 |
256,68 |
24.00 |
CONECTOR EMENDA |
4,42 |
106,08 |
6.00 |
LUMINARIA URBANA |
140,74 |
844,44 |
8.00 |
RELE FOTOELETRICO |
64,60 |
516,80 |
2.00 |
CONECTOR EMENDA 4MM |
8,86 |
17,72 |
6.40 |
Cabo PP 2x2,5mm
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO |
9,81 |
62,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2025 |
BALDE DE ATERRAMENTO PVC CONECTOR EMENDA LUMINARIA URBANA RELE FOTOELETRICO CONECTOR EMENDA 4MM Cabo PP 2x2,5mm
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO |
1.804,50 |
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18/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
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1.804,50 |
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20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1101/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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1.782,85 |
20/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1101/2025 |
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21,65 |
TOTAL |
1.804,50 |
1.804,50 |
1.804,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
20/02/2025 |
21,65 |
1017/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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21,65 |
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