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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1150 Data de lançamento: 13/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO
Conta de Despesa: 4490.51.99.02.00.00 - OBRAS EM PRAÇAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 UNIAO ROSCAVEL 45,00 45,00
1.00 BUCHA RED ROSC 1.1/4X1 - BUCHA RED ROSC 10,00 10,00
1.00 BUCHA RED ROSC 1.1/2X1.1/4 22,50 22,50
1.00 ADAPTADOR P/MANGA 2,00 2,00
1.00 FITA VEDA ROSCA Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO 11,00 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2025 UNIAO ROSCAVEL BUCHA RED ROSC 1.1/4X1 - BUCHA RED ROSC BUCHA RED ROSC 1.1/2X1.1/4 ADAPTADOR P/MANGA FITA VEDA ROSCA Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO 90,50
20/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU 90,50
21/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2025 VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 89,42
21/02/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1150/2025 1,08
TOTAL 90,50 90,50 90,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 21/02/2025 1,08 1111/2025 Lançada
TOTAL   1,08