Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1270 |
Data de lançamento: |
19/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Registro completo jacto |
40,80 |
40,80 |
1.60 |
MANGUEIRA AR/AGUA 5/16
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
8,50 |
13,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2025 |
Registro completo jacto MANGUEIRA AR/AGUA 5/16
Finalidade: MANUTENÇÃO SUB PREFEITURA |
54,40 |
|
|
28/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/018870; |
|
54,40 |
|
13/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1270/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
|
|
53,75 |
13/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1270/2025 |
|
|
0,65 |
TOTAL |
54,40 |
54,40 |
54,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
13/03/2025 |
0,65 |
1786/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
0,65 |
|
|