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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1354 Data de lançamento: 24/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 3 DE MAIO
Conta de Despesa: 4490.51.99.02.00.00 - OBRAS EM PRAÇAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TRENA 8 MTS 56,95 113,90
2.00 LAPIS CARPINTEIRO 2,95 5,90
10.00 Fio Cabo PP 2x1,5 5,45 54,50
1.00 PLUGUE MACHO 4,95 4,95
1.00 PLUGUE FEMEA 10,20 10,20
1.00 FITA ISOLANTE 5,50 5,50
1.00 BITS PONTA DUPLA 1,10M 15,90 15,90
1.00 BITS PONTA PHILIPS 13,90 13,90
1.00 MARTELO UNHA 49,40 49,40
2.00 TALHADEIRA CHATA 12 21,20 42,40
1.00 Alicate TORQUES 88,60 88,60
1.00 ALICATE UNIVERSAL Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO 48,50 48,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2025 TRENA 8 MTS LAPIS CARPINTEIRO Fio Cabo PP 2x1,5 PLUGUE MACHO PLUGUE FEMEA FITA ISOLANTE BITS PONTA DUPLA 1,10M BITS PONTA PHILIPS MARTELO UNHA TALHADEIRA CHATA 12 Alicate TORQUES ALICATE UNIVERSAL Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA 03 DE MAIO 453,65
19/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/996; 453,65
21/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1354/2025 Comercial de Ferragens Central Ltda - 1325 453,65
TOTAL 453,65 453,65 453,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.