Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DENISE CARMEM DRUNN LIMA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1382 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Persianas PERSIANA ROLO BLACKOUT - PERSIANA ROLO BLACKOUT
Finalidade: CORTINAS PARA SALA DE TRIAGEM E ODONTO, RV 621 RBC |
612,50 |
1.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2025 |
Persianas PERSIANA ROLO BLACKOUT - PERSIANA ROLO BLACKOUT
Finalidade: CORTINAS PARA SALA DE TRIAGEM E ODONTO, RV 621 RBC |
1.225,00 |
|
|
18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/023; |
|
1.225,00 |
|
21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1382/2025
DENISE CARMEM DRUNN LIMA - 29555 |
|
|
1.225,00 |
TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.