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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1460 Data de lançamento: 27/02/2025
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: FAZENDA E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3190.04.10.00.00.00 - SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO.: FOLHA PM Fevereiro 2025 0,00 7.173,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2025 FOLHA DE PGTO.: FOLHA PM Fevereiro 2025 7.173,98
27/02/2025 FEVEREIRO 7.173,98
28/02/2025 Pagamento de Empenho 1460/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.173,98
28/02/2025 Ajuste conforme demanda do TCE para Controle de Superávit Financeiro -7.000,00
28/02/2025 CONF. DEMANDA DO TCE RS PARA CONTROLE DE SUPERAVIT 2024 -7.000,00
28/02/2025 CONF. DEMANDA DO TCE RS PARA CONTROLE DE SUPERAVIT 2024 -7.000,00
TOTAL 173,98 173,98 173,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.