Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: CAROLINA DA SILVA TROMBETA |
Número do empenho: | 1720 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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8.00 | Adesivos 20X40 | 12,50 | 100,00 |
8.00 | Adesivos 15 cm Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ADESIVOS PARA VEÍCULOS DAS FROTAS 123, 161, 109, 34, 112, 8160, 7830, 160, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DA FROTA E LINHA QUE O MESMO REALIZA. | 6,25 | 50,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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28/02/2025 | Adesivos 20X40 Adesivos 15 cm Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ADESIVOS PARA VEÍCULOS DAS FROTAS 123, 161, 109, 34, 112, 8160, 7830, 160, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DA FROTA E LINHA QUE O MESMO REALIZA. | 150,00 | ||
09/04/2025 | Conforme DANFE Nº 900/98; | 150,00 | ||
11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1720/2025 Carolina da Silva Trombeta - 29390 | 150,00 | ||
TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |