Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1749 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
126.00 |
OLEO S500 |
6,71 |
845,46 |
799.50 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS FROTA 34, 161, 8160, 7830, 123, 112. |
6,83 |
5.460,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2025 |
OLEO S500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO VEÍCULOS FROTA 34, 161, 8160, 7830, 123, 112. |
6.306,05 |
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07/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008021; |
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6.306,04 |
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07/03/2025 |
Empenho com valor a maior. |
-0,01 |
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10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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6.290,91 |
10/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1749/2025 |
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15,13 |
TOTAL |
6.306,04 |
6.306,04 |
6.306,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/03/2025 |
15,13 |
1647/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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15,13 |
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