| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 
| Número do empenho: | 1864 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 127.00 | OLEO S500 | 6,71 | 852,17 | 
| 1104.00 | OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 6,83 | 7.540,32 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | OLEO S500 OLEO DIESEL S-10 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SMOT | 8.392,49 | ||
| 18/03/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008026; | 8.392,49 | ||
| 21/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1864/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 8.372,35 | ||
| 21/03/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1864/2025 | 20,14 | ||
| TOTAL | 8.392,49 | 8.392,49 | 8.392,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 21/03/2025 | 20,14 | 2055/2025 | Lançada | 
| TOTAL | 20,14 |