Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CRISTINA WENDT RUPPENTHAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1934 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
17.00 |
FIO DE MALHA
Finalidade: MATERIAL PARA CMAEE-PTMC |
23,00 |
391,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
FIO DE MALHA
Finalidade: MATERIAL PARA CMAEE-PTMC |
391,00 |
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19/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/087; |
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391,00 |
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21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1934/2025
Cristina Wendt Ruppenthal - 27948 |
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391,00 |
24/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1934/2025
Cristina Wendt Ruppenthal - 27948 |
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391,00 |
24/03/2025 |
Pagamento rejeitado por devolução de Ted |
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-391,00 |
TOTAL |
391,00 |
391,00 |
391,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.