Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2002 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
118.00 |
OLEO S500 |
6,71 |
791,78 |
622.00 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO VEÍCULOS FROTA 34, 112, VAN 7830, 161, 123. |
6,83 |
4.248,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
OLEO S500 OLEO DIESEL S-10
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ABASTECIMENTO VEÍCULOS FROTA 34, 112, VAN 7830, 161, 123. |
5.040,04 |
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18/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/008040; 001/008039; |
|
5.040,04 |
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21/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2002/2025
INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 |
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5.027,94 |
21/03/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2002/2025 |
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12,10 |
TOTAL |
5.040,04 |
5.040,04 |
5.040,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
21/03/2025 |
12,10 |
2012/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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12,10 |
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