Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2072 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.01 |
ANEL ORING POLEGADA - ANEL ORING POLEGADA |
4,53 |
4,56 |
1.00 |
LIXA FERRO 80 |
8,85 |
8,85 |
1.00 |
REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDR |
80,77 |
80,77 |
1.00 |
REPARO COMPRESSOR AR HOLSET CUMMINS 8.3L
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO DE BOMBEIROS |
385,90 |
385,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2025 |
ANEL ORING POLEGADA - ANEL ORING POLEGADA LIXA FERRO 80 REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDR REPARO COMPRESSOR AR HOLSET CUMMINS 8.3L
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO DE BOMBEIROS |
480,08 |
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26/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/023763; |
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480,08 |
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02/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2025
Kaderli Motor Pecas Ltda - 1406 |
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474,32 |
02/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2072/2025 |
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5,76 |
TOTAL |
480,08 |
480,08 |
480,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
02/04/2025 |
5,76 |
2547/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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5,76 |
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