Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FÉRIAS E RECISÕES 20/01 |
13.574,34 |
|
|
| 22/01/2025 |
FERIAS E RECISÕES 20/01 |
|
13.574,34 |
|
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CLT AGENT SAU |
|
|
34,01 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CLT AGENT SAU |
|
|
162,88 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CLT AGENT SAU |
|
|
209,08 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CLT AGENT SAU |
|
|
434,04 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CLT AGENT SAU |
|
|
1.011,84 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE e UBS CÂNDIDO GOMES-CLT AGENT SAU |
|
|
1.358,96 |
| 23/01/2025 |
Pagamento de Empenho 217/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.363,53 |
| TOTAL |
13.574,34 |
13.574,34 |
13.574,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |