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Última atualização realizada em 04/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2195 Data de lançamento: 24/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lampada led 67 - Lampada led 67 20,00 40,00
1.00 SOQUETE DE SINALEIRA 35,00 35,00
2.00 LÂMPADA 67 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2025 Lampada led 67 - Lampada led 67 SOQUETE DE SINALEIRA LÂMPADA 67 Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 156 115,00
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/438; 115,00
02/04/2025 Pagamento de Empenho 2195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 115,00
TOTAL 115,00 115,00 115,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.