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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO PEREIRA MACEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2266 Data de lançamento: 25/03/2025
Tipo de empenho: RESTITUIÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 225,00 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2025 Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. 225,00
26/03/2025 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MARIANE DA SILVA CASALI RUBIN 225,00
27/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2266/2025 Fernando Pereira Macedo - 25380 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.