Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELIANA STEFANELO FACCO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2300 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
Tipo de empenho: |
RESTITUIÇÕES |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
50,50 |
50,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2025 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
50,50 |
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27/03/2025 |
VICE-PREFEITA MUNICIPAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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50,50 |
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31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2300/2025
ELIANA STEFANELO FACCO - 26986 |
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50,50 |
TOTAL |
50,50 |
50,50 |
50,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.