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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2557 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TECIDO 100% ALGODAO 49,90 199,60
3.00 TECIDO - TECIDO FUSTÃO - - TECIDO FUSTÃO 25,90 77,70
7.00 BARBANTE 28,92 202,44
1.00 Fibra 39,00 39,00
2.00 TECIDO TRICOLINE PREMIUM 25,90 51,80
3.80 MALHA BRANCA Finalidade: PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS GRUPOS, RV 621 NAAB 53,80 204,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 TECIDO 100% ALGODAO TECIDO - TECIDO FUSTÃO - - TECIDO FUSTÃO BARBANTE Fibra TECIDO TRICOLINE PREMIUM MALHA BRANCA Finalidade: PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS GRUPOS, RV 621 NAAB 774,98
31/03/2025 Conforme DANFE Nº 890/59865658; 774,98
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2557/2025 Lucileia Weber Antonello - 22163 774,98
TOTAL 774,98 774,98 774,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.