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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2562 Data de lançamento: 27/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LÁPIS DE 12 CORES GRANDE 26,85 26,85
25.00 LAPIS PRETO 0,60 15,00
1.00 FITA ADESIVA 6,95 6,95
2.00 FITA CREPE 9,95 19,90
2.00 CANETINHA CANETA NEOPEN - CANETA NEOPEN 9,95 19,90
2.00 COLA TENAZ TUBO GRANDE 26,55 53,10
1.00 FOLHA OFÍCIO A2 Finalidade: TRABALHO PIM, REC. 621 CONTA: PIM 295,00 295,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2025 LÁPIS DE 12 CORES GRANDE LAPIS PRETO FITA ADESIVA FITA CREPE CANETINHA CANETA NEOPEN - CANETA NEOPEN COLA TENAZ TUBO GRANDE FOLHA OFÍCIO A2 Finalidade: TRABALHO PIM, REC. 621 CONTA: PIM 436,70
31/03/2025 Conforme DANFE Nº 001/6523; 436,70
03/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2562/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 436,70
TOTAL 436,70 436,70 436,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.