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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2615 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FILTRO DE AR 65,00 130,00
2.00 LAMINA 120,00 240,00
1.00 SUPORTE LAMINA Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRA 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 FILTRO DE AR LAMINA SUPORTE LAMINA Finalidade: MANUTENÇÃO ROÇADEIRA 470,00
03/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/169; 470,00
04/04/2025 Pagamento de Empenho 2615/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 470,00
TOTAL 470,00 470,00 470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.