O Município de Fortaleza dos Valos - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 04/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2678 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 ARRUELA CHAPEADOR 5/16 1,25 10,00
1.00 BARRA ROSCADA 5/8 44,20 44,20
30.00 CORDA 2,75 82,50
8.00 PARAFUSO FRANCES 1,10 8,80
4.00 PORCA SEXT. 5/8 3,70 14,80
2.00 ADAPTADOR ROSCA 3,40 6,80
6.00 ARRUELA PRESSAO 1/2 0,40 2,40
2.00 BICO TORNEIRA 2,80 5,60
3.00 FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE 8,80 26,40
2.00 PARAFUSO FRANCES POL 1/4X2.1/2 1,30 2,60
8.00 PORCA SEXT. 3/8 NC 0,52 4,16
2.00 RODIGIO TRANSP GIRAT C/TR 75MM 31,95 63,90
2.00 RODIGIO TRANSP GIRAT S/TR 75MM 29,75 59,50
20.00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 0,95 19,00
1.00 ADESIVO PVC BISNAGA 11,90 11,90
20.00 ARRUELA LISA 3/16 0,12 2,40
8.00 ARRUELA LISA 3/8 0,45 3,60
2.00 BARRA ROSCADA 3/8 15,95 31,90
1.00 CADEADO 46,75 46,75
4.00 CAP SOLDAVEL 25MM 2,45 9,80
1.00 DISCO DIAMANTADO CORTE 31,80 31,80
1.00 FECHADURA ESTREITA 93,70 93,70
3.00 FITA CREPE 22,30 66,90
2.00 FITA ISOLANTE 20M 15,80 31,60
2.00 FITA VEDA ROSCA 12X10 MT 3,70 7,40
1.00 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT 6,95 6,95
2.00 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 2,85 5,70
6.00 JOELHO SOLD 90° 2,80 16,80
1.00 KIT CINTA CATRACA 103,60 103,60
2.00 LAPIS CARPINTEIRO 2,95 5,90
20.00 PARAF. MAD CHIPB C/CH Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA 0,25 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 ARRUELA CHAPEADOR 5/16 BARRA ROSCADA 5/8 CORDA PARAFUSO FRANCES PORCA SEXT. 5/8 ADAPTADOR ROSCA ARRUELA LISA 1/4 ARRUELA PRESSAO 1/2 BICO TORNEIRA FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE PARAFUSO FRANCES POL 1/4X2.1/2 PORCA SEXT. 3/8 NC RODIGIO TRANSP GIRAT C/TR 75MM RODIGIO TRANSP GIRAT S/TR 75MM ABRAÇADEIRA DE NYLON ADESIVO PVC BISNAGA ARRUELA LISA 3/16 ARRUELA LISA 3/8 BARRA ROSCADA 3/8 CADEADO CAP SOLDAVEL 25MM DISCO DIAMANTADO CORTE FECHADURA ESTREITA FITA CREPE FITA ISOLANTE 20M FITA VEDA ROSCA 12X10 MT FITA VEDA ROSCA 18MMX50MT GRAMPO PARA CABO DE AÇO JOELHO SOLD 90° KIT CINTA CATRACA LAPIS CARPINTEIRO PARAF. MAD CHIPB C/CH Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA 832,86
07/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/001021; 832,86
10/04/2025 Pagamento de Empenho 2678/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 832,86
TOTAL 832,86 832,86 832,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.