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Última atualização realizada em 04/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2698 Data de lançamento: 01/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPELENTE 16,60 16,60
1.00 CINTA ELETRICISTA PROFISSIONAL 74,80 74,80
6.00 LUVA MULTITATO 6,95 41,70
6.00 LUVA 25M 1,80 10,80
6.00 LUVA LR 25X1/2 3,60 21,60
1.00 OCULOS DE SEG. INCOLOR 11,40 11,40
2.00 ÓCULOS LEOPARDO 9,60 19,20
1.00 LUVA CORRER SOLD 25 MM Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS 24,90 24,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2025 REPELENTE CINTA ELETRICISTA PROFISSIONAL LUVA MULTITATO LUVA 25M LUVA LR 25X1/2 OCULOS DE SEG. INCOLOR ÓCULOS LEOPARDO LUVA CORRER SOLD 25 MM Finalidade: EQUIPAMENTO SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS 221,00
07/04/2025 Conforme DANFE Nº 001/001023; 221,00
10/04/2025 Pagamento de Empenho 2698/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 221,00
TOTAL 221,00 221,00 221,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.