Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2729 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMP
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. |
16,45 |
16,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMP
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, TROCA DE DISJUNTOR NA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO. |
16,45 |
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14/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012855; |
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16,45 |
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15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2729/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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16,25 |
15/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2729/2025 |
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0,20 |
TOTAL |
16,45 |
16,45 |
16,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
15/04/2025 |
0,20 |
2955/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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0,20 |
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