Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2804 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FITA ISOLANTE |
11,50 |
11,50 |
1.00 |
Lampada led |
27,91 |
27,91 |
4.00 |
PINO FEMEA |
6,44 |
25,74 |
4.00 |
PINO MACHO 2 P 10 A |
7,00 |
28,02 |
1.00 |
Chave Philips
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDDAES SUB-PREFEITURA FAZENDA COLORADO |
8,86 |
8,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
FITA ISOLANTE Lampada led PINO FEMEA PINO MACHO 2 P 10 A Chave Philips
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDDAES SUB-PREFEITURA FAZENDA COLORADO |
102,03 |
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22/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/012896; |
|
102,03 |
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24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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100,81 |
24/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2804/2025 |
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1,22 |
TOTAL |
102,03 |
102,03 |
102,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
24/04/2025 |
1,22 |
3180/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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1,22 |
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